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調(diào)查問卷 >>財務(wù)公開

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位預(yù)算

發(fā)布時間:2025年02月07日
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第一部分? 單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分? 2025年預(yù)算報表

(一)單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年收支總表

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年收入總表

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年支出總表

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年財政撥款收支總表

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年基本支出總表

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年項目支出總表

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年政府采購支出表

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2025三公經(jīng)費支出預(yù)算表

(二)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分? 2025年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2025三公經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分? 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

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合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位預(yù)算

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第一部分? 單位概況

一,、單位職責(zé)

(一)收藏,、征集賴少其的作品和史料,,永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品,;

(二)做好賴少其藝術(shù)的學(xué)術(shù)研究,、史料整理,、圖冊出版等工作,,宣傳賴少其藝術(shù),;

(三)對外開展各類展覽、專題研討和文化交流等活動,;

(四)開展愛國主義,、革命傳統(tǒng)和文化藝術(shù)等公共教育推廣活動;

(五)做好免費開放工作,。

二,、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2025年度合肥市賴少其藝術(shù)館納入預(yù)算編制范圍的單位共1個,單位性質(zhì)為事業(yè)單位,。截至20241231日,,合肥市賴少其藝術(shù)館實有各類人員10人,其中在職10人,、離休0人,、退休0人。

三,、2025年度主要工作任務(wù)

(一)黨建工作

在局黨組和機(jī)關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹黨中央,、省市及市文旅局黨組的各項工作部署,,積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。

(二)重點工作

1,、赴北京等地舉辦入選文化和旅游部全國美術(shù)館館藏精品展出季項目巡展,、參加中國書畫名家館聯(lián)會等活動,,參加精品展出季匯報會,、受邀參加其他外地活動等。

2,、專題展覽

通過策劃并舉辦“紀(jì)念賴少其誕辰110周年,、合肥市賴少其藝術(shù)館開館20周年”,,增進(jìn)學(xué)術(shù)交流與合作,推進(jìn)賴少其和安徽地域美術(shù)研究的廣度和深度,,并申報文旅部精品展出季項目,;此外,研究開發(fā)主題公共教育活動,,舉辦少兒美術(shù)教育和其他臨時性展覽及配套活動,。

3、研究出版

結(jié)合重點展覽項目,,編輯學(xué)術(shù)畫冊,;繼續(xù)做好文獻(xiàn)史料的整理工作,深入研究賴少其藝術(shù),。

(三)日常管理

繼續(xù)做好各方面的管理工作,,為藝術(shù)館的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

第二部分? 2025年單位預(yù)算表

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,,具體表格內(nèi)容見附件,。

(一)單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位收支總表(附件表1

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位收入總表(附件表2

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位支出總表(附件表3

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位財政撥款收支總表(附件表4

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2025單位一般公共預(yù)算支出表(附件表5

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位一般公共預(yù)算基本支出表(附件表6

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位政府性基金預(yù)算支出表(附件表7

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(附件表8

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位基本支出總表(附件表9

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位項目支出總表(附件表10

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位政府采購支出表(附件表11

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位政府購買服務(wù)支出表(附件表12

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表(附件表13

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年單位三公經(jīng)費支出預(yù)算表(附件表14

(二)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表(附件表15

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表(附件表16

第三部分? 2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則,,合肥市賴少其藝術(shù)館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。合肥市賴少其藝術(shù)館2025年收支總預(yù)算308.21萬元(不含提前下達(dá),下同),,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,,支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年收入預(yù)算308.21萬元,,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入308.21萬元,比2024年預(yù)算減少243.22萬元,,下降44.11%,,下降原因主要是較2024年減少兩項藝術(shù)館裝修改造項目。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年支出預(yù)算308.21萬元,,比2024年預(yù)算減少243.22萬元,下降44.11%,,下降原因主要是較2024年減少兩項藝術(shù)館裝修改造項目,。其中,基本支出173.44萬元,占56.27%,,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等;項目支出134.77萬元,,占43.73%,,主要用于水電物業(yè)、信息化運維及網(wǎng)絡(luò)鏈路租賃,、設(shè)備維護(hù)等保障運轉(zhuǎn),,以及文化交流活動等活動開展。

四,、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年財政撥款收支預(yù)算308.21萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入,。

支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出274.26萬元,,占88.98%;社會保障和就業(yè)支出17.37萬元,,占5.64%,;衛(wèi)生健康支出4.54萬元,占1.47%,;住房保障支出12.04萬元,,占3.91%

2024年預(yù)算相比,,收,、支總計各減少 243.22萬元,下降44.11%,。主要原因是較2024年減少兩項藝術(shù)館裝修改造項目,。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年一般公共預(yù)算撥款308.21萬元,,比2024年預(yù)算撥款減少243.22萬元,下降44.11%,,主要原因是較2024年減少兩項藝術(shù)館裝修改造項目,。

(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出274.26萬元,,占88.98%,;社會保障和就業(yè)支出17.37萬元,占5.64%,;衛(wèi)生健康支出4.54萬元,,占1.47%,;住房保障支出12.04萬元,占3.91%,。

(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)(項)2025年預(yù)算274.26萬元,,比2024年預(yù)算減少58.09萬元,,下降17.48%下降原因主要是減少一項藝術(shù)館配電房改造項目,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算11.58萬元,,比2024年預(yù)算減少1.75萬元,下降13.13%,,下降原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預(yù)算5.79萬元,比2024年預(yù)算減少0.88萬元,,下降13.19%,,下降原因主要是職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算4.54萬元,,比2024年預(yù)算減少0.66萬元,,下降12.69%,下降原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整,。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算10.55萬元,,比2024年預(yù)算減少2.63萬元,下降19.95%,,下降原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整,。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

2025年預(yù)算1.49萬元,比2024年預(yù)算減少1.71萬元,,下降53.44%,,下降原因主要是工資調(diào)整。

六,、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年一般公共預(yù)算基本支出173.44萬元,,其中:

工資福利支出152.36萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、醫(yī)療費,、其他工資福利支出等,。

商品和服務(wù)支出20.72萬元,主要包括:辦公費,、郵電費,、差旅費、維修(護(hù))費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

資本性支出0.35萬元,主要包括辦公設(shè)備購置,。

七,、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八,、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年項目支出預(yù)算安排134.77萬元,比2024年預(yù)算減少220.41萬元,,下降62.06%,,下降原因主要是減少兩項藝術(shù)館改造裝修項目。主要包括本年財政撥款安排134.77萬元(其中一般公共預(yù)算安排134.77萬元),。

十,、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年安排政府采購預(yù)算69.47萬元,比2024年預(yù)算減少177.15萬元,,下降71.83%,,下降原因主要是減少一項政府投資公益性項目

十一,、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2025年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出,。

十二、關(guān)于2025三公經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2025年,,合肥市賴少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算0.34萬元,,與2024年相比持平,。其中因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.34萬元,,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預(yù)算0萬元,,與2024年相比持平,,主要原因是上年度、本年度均未安排因公出國(境)計劃,,相應(yīng)也未安排因公出國(境)費預(yù)算,。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(合政辦〔20148號)等相關(guān)規(guī)定, 主要用于因公出國(境)發(fā)生費用,。

(二)公務(wù)接待費,。支出預(yù)算0.34萬元,與2024年相比持平,,主要原因是根據(jù)預(yù)算安排公務(wù)接待活動,。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關(guān)規(guī)定,主要用于開展文化交流活動等公務(wù)接待支出,。

(三)公務(wù)用車購置及運行費,。支出預(yù)算0萬元,與2024年相比持平,,持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)行為,,經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:公務(wù)用車運行費0萬元,,與2024年相比持平,,主要原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車,所需車輛均采取社會化定點租賃,。公務(wù)用車購置費0萬元,,與2024年相比持平,持平的主要原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購置行為,,用于購置機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三,、其他重要事項情況說明

(一)項目績效目標(biāo)編制情況,。

2025年合肥市賴少其藝術(shù)館編制項目績效目標(biāo)5個,預(yù)算資金134.77萬元,??冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo),,總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化,??冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置,一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)三大類;二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)(均屬于產(chǎn)出指標(biāo)),,經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)(均屬于效益指標(biāo)),,以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo);三級指標(biāo)結(jié)合項目實際,,明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值,。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市賴少其藝術(shù)館系非參公事業(yè)單位,,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。2025年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算121.50萬元,比2024年減少39.82萬元,,下降24.68%,,下降主要原因是維修費預(yù)算減少。

(三)政府采購情況,。

2025年合肥市賴少其藝術(shù)館政府采購預(yù)算總額69.47萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算0.35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算69.12萬元,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至20241231日,,合肥市賴少其藝術(shù)館固定資產(chǎn)總金額(原值)487.90萬元,,較上年增加36.21萬元,其中,,土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬元、設(shè)備420.99萬元,、其他資產(chǎn)66.91萬元,;無形資產(chǎn)總金額47.89萬元,,其中土地使用權(quán)0萬元。

單位車改后保留車輛0輛,。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有0臺(套),。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,購置費0萬元,。

2025年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套),,購置費0萬元。

(五)政府投資公益性信息化項目情況,。

2025年合肥市賴少其藝術(shù)館預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個,,預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2025年合肥市賴少其藝術(shù)館無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目,。

第五部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入指市財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。

二,、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等,。

三,、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入,。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

八,、三公經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費,是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等,。

附表:合肥市賴少其藝術(shù)館2025年預(yù)算報表(16張)

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